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送心意

李雪婷老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-14 13:28

同學(xué)你好,進項和銷項都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個月繳納,借方留底后面抵扣

吳美麗 追問

2020-05-14 13:35

月末轉(zhuǎn)已交稅金里,分錄怎么寫?

李雪婷老師 解答

2020-05-14 19:00

同學(xué)你好
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項

吳美麗 追問

2020-05-14 20:48

看不明白已交稅金,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金貸記銀行存款

李雪婷老師 解答

2020-05-15 08:36

同學(xué)你好,如果已交稅金在貸方,說明要繳納,繳納的時候分錄是你寫的那樣,如果是借方,表示留底,有些企業(yè)也放在未交稅金里,需要繳納的時候再轉(zhuǎn)已繳,兩種都是可以的

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您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-05-15 09:57:15
同學(xué)你好,進項和銷項都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個月繳納,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
你好,對的~業(yè)務(wù)招待費的進項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53
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