
如果業(yè)務(wù)招待費是專票 怎么做賬 借:管理費用--業(yè)務(wù)招待費 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸:銀行存款 (2)借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費 ---應(yīng)交增值稅進項 (3)借:管理費用--業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)最后是這筆分錄 進項稅額轉(zhuǎn)出平賬 進項稅也平賬 老師這樣做對吧
答: 您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅額13應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額月有余額記哪個科目
答: 你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那是這么做的對嗎? 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 1992.45 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 119.55 貸:銀行存款 2112 轉(zhuǎn)出,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 119.55 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 119.55
答: 你好,對的~業(yè)務(wù)招待費的進項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的


吳美麗 追問
2020-05-14 13:35
李雪婷老師 解答
2020-05-14 19:00
吳美麗 追問
2020-05-14 20:48
李雪婷老師 解答
2020-05-15 08:36