你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

銷售產(chǎn)品20000元,收到一張15000元商業(yè)匯票,其余暫欠的會(huì)計(jì)分錄
答: 同學(xué)你好 借:應(yīng)收賬款5000 應(yīng)收票據(jù)15000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
.賣(mài)產(chǎn)品,單價(jià),數(shù)量,稅,收到對(duì)方的商業(yè)匯票 怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。產(chǎn)品未銷售完成就已過(guò)期,正常報(bào)廢,有小量的過(guò)期商品拿來(lái)當(dāng)樣品。過(guò)期報(bào)廢及過(guò)期當(dāng)樣品怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師好!請(qǐng)問(wèn):廠家贈(zèng)送給我們的產(chǎn)品,我們作為商品正常銷售,相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?謝謝
老師,公司前兩個(gè)月賣(mài)的商品品,已做正常業(yè)務(wù)處理,本月收到對(duì)方退貨商品并要進(jìn)行換貨處理,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)銷售商品后,有退回產(chǎn)品,但這些退回產(chǎn)品直接報(bào)廢,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄

