老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務活動成本貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務收入-食堂管理收入 應交稅費應交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

收到外幣收入--結(jié)匯成人民幣,這些分錄怎么做呢
答: 您好 收匯的時候: 借:銀行存款-外幣賬戶 貸:預收賬款 結(jié)匯的時候; 借:銀行存款-人民幣賬戶 借:財務費用-匯兌損益 可能借方紅字 貸:銀行存款-外幣賬戶
請問老師,我公司是做生產(chǎn)出口的,有外幣賬戶,從收到外幣,到結(jié)匯,到匯兌損益,我做以下分錄:銷售收到貨款時 借:應收賬款(外幣) A 貸:主營業(yè)務收入(人民幣) A外幣賬戶結(jié)匯: 借:銀存(外幣)B 貸:應收(外幣)B由外幣賬戶轉(zhuǎn)入人民幣賬戶:借:銀存(人民幣)C 貸:銀存(外幣)B匯兌損益: 損失:借:財務費用(人民幣) 貸:應收(人民幣) 收益:借:應收(人民幣) 貸:財務費用(人民幣)(紅字)請問老師,我以上的做法對嗎
答: 你好,你做的分錄是對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
辦理結(jié)匯,如在外幣戶結(jié)匯人幣100萬,在外幣戶扣匯款人民幣戶,外幣戶扣了115萬,人民幣戶收入100萬,如何寫分錄,摘要?
答: 你好,能重述一下嗎?沒看明白

