
老師,新工程開工預(yù)付款,都開票了,我做了暫估,借:工程施工300萬貸:其他應(yīng)付款-其他預(yù)計(jì)支出300萬,開票記了借:應(yīng)收賬款300萬 貸:工程結(jié)算收入 2752293.58應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),247706.42,因?yàn)槭切麻_工,沒有成本,我這樣做賬不合理,是提早確認(rèn)了收入,我該如何調(diào)整一下賬務(wù)呢?請老師詳細(xì)說明
答: 您好,收到預(yù)付款借銀行存款貸預(yù)收賬款,開票借預(yù)收賬款 貸工程結(jié)算 銷項(xiàng)稅。工程按完工百分比確認(rèn)收入和成本,現(xiàn)在是新開工不確認(rèn)。
去年一筆收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額錯(cuò)記成其他應(yīng)付款了,要怎么調(diào)賬?
答: 借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)票誤 進(jìn)項(xiàng)勾選,現(xiàn)在報(bào)銷的同事還沒回來(一筆住宿費(fèi)),應(yīng)該怎樣做賬 可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其它應(yīng)付款——個(gè)人款項(xiàng) 等到下月報(bào)銷的時(shí)候,借——其他應(yīng)付款-個(gè)人款項(xiàng) 貸:銀行存款 把這筆稅額沖銷可以嗎 還有沒有更好的方法呢
答: 您好,可以的。 沒其他好辦法了。

