老師,新工程開工預(yù)付款,都開票了,我做了暫估,借:工程施工300萬貸:其他應(yīng)付款-其他預(yù)計支出300萬,開票記了借:應(yīng)收賬款300萬 貸:工程結(jié)算收入 2752293.58應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),247706.42,因為是新開工,沒有成本,我這樣做賬不合理,是提早確認(rèn)了收入,我該如何調(diào)整一下賬務(wù)呢?請老師詳細(xì)說明
????平淡是真
于2019-11-27 11:12 發(fā)布 ??1189次瀏覽
- 送心意
洛洛老師
職稱: 中級會計師
2019-11-27 11:40
您好,收到預(yù)付款借銀行存款貸預(yù)收賬款,開票借預(yù)收賬款 貸工程結(jié)算 銷項稅。工程按完工百分比確認(rèn)收入和成本,現(xiàn)在是新開工不確認(rèn)。
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您好,收到預(yù)付款借銀行存款貸預(yù)收賬款,開票借預(yù)收賬款 貸工程結(jié)算 銷項稅。工程按完工百分比確認(rèn)收入和成本,現(xiàn)在是新開工不確認(rèn)。
2019-11-27 11:40:07

借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
2022-04-08 11:08:41

同學(xué)你好,
是的,固定資產(chǎn)取得的當(dāng)月就要入賬的
金額確定的,你的分錄都是對的,還有就是固定資產(chǎn)次月要記得提折舊
2020-06-07 20:27:37

您好,可以的。 沒其他好辦法了。
2017-03-28 11:39:55

你好 你們支付維修基金可以抵扣進項稅的話 收到的話 就需要確認(rèn)銷項稅
2019-11-14 16:03:22
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????平淡是真 追問
2019-11-27 12:07
洛洛老師 解答
2019-11-27 12:23