
請問當(dāng)月取得的固定資產(chǎn)是不是即使不使用也得在當(dāng)月入賬,當(dāng)月沒取得發(fā)票的,金額確定的,是不是可以借:固定資產(chǎn)(不含稅)貸其他應(yīng)付款。在次月取得發(fā)票后,補(bǔ)提進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;貸其他應(yīng)付款。然后借其他應(yīng)付款;貸銀行存款。
答: 同學(xué)你好, 是的,固定資產(chǎn)取得的當(dāng)月就要入賬的 金額確定的,你的分錄都是對的,還有就是固定資產(chǎn)次月要記得提折舊
有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)票誤 進(jìn)項(xiàng)勾選,現(xiàn)在報銷的同事還沒回來(一筆住宿費(fèi)),應(yīng)該怎樣做賬 可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其它應(yīng)付款——個人款項(xiàng) 等到下月報銷的時候,借——其他應(yīng)付款-個人款項(xiàng) 貸:銀行存款 把這筆稅額沖銷可以嗎 還有沒有更好的方法呢
答: 您好,可以的。 沒其他好辦法了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,比如物業(yè)公司收到維修基金1000元,公司做賬: 借:銀行存款 1030 貸:其他應(yīng)付款 1030 . 等第三方維修時支付維修費(fèi)時 借:其他應(yīng)付款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30 貸:銀行存款 1030 那這樣的話其他應(yīng)付款借方和貸方一直有差額部分30,這部分差額怎么處理?
答: 你好 你們支付維修基金可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話 收到的話 就需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅


豆豆 追問
2018-09-09 16:28
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2018-09-09 16:29
大衛(wèi) 解答
2018-09-10 08:32
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2018-09-10 15:30