
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)清零怎么做?
答: 你好 借:增值稅-銷項(xiàng) 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng) 差額放到營(yíng)業(yè)外損益里面
年末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要清零么,怎么清零,分錄怎么做呢
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額怎么年末清零,會(huì)計(jì)分錄
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

