老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

老師,進(jìn)項大于銷項月底不做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,年末清零怎么做分錄?
答: 進(jìn)項稅大于銷項稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,年末也不用結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,本年銷項80,進(jìn)項180,年末留底了100,12月底不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,那年末的清零如何做賬
答: 只需要進(jìn)項稅額和銷項稅額清理就可以,借銷項稅額 80 轉(zhuǎn)出未交增值稅 180-80貸進(jìn)項稅額 180 掛轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 ,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項月底怎么做進(jìn)銷項分錄結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出多繳增值稅


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2020-06-16 15:31
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2020-06-16 16:00
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2020-06-16 16:24
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2020-06-17 15:09