老師,我想問(wèn)一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問(wèn)
你好,可以借款借出去。 答
你好,出租辦公樓三個(gè)辦公區(qū)域 30萬(wàn),由于三季度開(kāi)票 問(wèn)
可按實(shí)際租金30萬(wàn)進(jìn)行申報(bào) 答
本月 銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn),實(shí)繳2萬(wàn)增值稅 問(wèn)
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是,其他科目不需要結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
老師,你好!我們公司給學(xué)校銷售搖桿,另一個(gè)公司跟我 問(wèn)
是指提成應(yīng)開(kāi)具什么內(nèi)容? 答
答疑老師您好,我是一家普通企業(yè)(非二手車經(jīng)銷商),我 問(wèn)
如果你符合簡(jiǎn)易計(jì)稅按照3% 減按2% 這個(gè)0.5%只有二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)才可以 答

(1)銷售給甲公司A產(chǎn)品200件,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上的單價(jià)200元,價(jià)款40000元,增值稅5200元,收到甲單位簽發(fā)的商業(yè)匯票一張(7)乙單位償還欠賬款,已收妥存入銀行(8)向丁單位銷售原材料一批,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票中注明價(jià)款2000元,增值稅額320元,款項(xiàng)已收妥存入銀行(9)本企業(yè)A產(chǎn)品適用10%的消費(fèi)稅,月末按本月A產(chǎn)品銷售收入計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅(10)分別按7%和3%的比例計(jì)提本月城建稅和教育費(fèi)附加(經(jīng)查本月“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”賬戶中可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為3100元)(11)結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料的實(shí)際成本1000元(12)結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本(A產(chǎn)品每件生產(chǎn)成本為150元,B產(chǎn)品每件生產(chǎn)成本為50元)編制以上經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好需要計(jì)算做好了給你
小規(guī)模納稅人開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,繳納了增值稅,需要繳納教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
答: 你好,開(kāi)具的專用發(fā)票金額是多少?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,減免教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加嗎
答: 您好,符合條件的是可以減免的








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暖暖老師 解答
2022-03-31 19:11
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