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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-31 14:47

你好,學員,支付的當年就可以轉的

Zzz? 追問

2022-03-31 14:50

老師,那您看我說的這個分錄對嗎?我看之前的會計師這么做的,我們是非營利性組織,我也不太懂,第一部先放到其他應付款,然后第二年支付,然后轉入費用里,

冉老師 解答

2022-03-31 14:52

不對的,應該直接計提到費用的

Zzz? 追問

2022-03-31 15:00

那您能告訴我下前后完整的分錄嗎?

冉老師 解答

2022-03-31 15:01

借:應付工資,貸:其他應付款嗎,次年支付時借其他應付款,貸銀行和個稅


借管理費用
貸應付工資,

Zzz? 追問

2022-03-31 15:04

那您說這個不對,應直接計提費用是什么意思

冉老師 解答

2022-03-31 15:21

是的,學員,不然賬不平的

Zzz? 追問

2022-03-31 15:22

那我這分錄錯,你能告訴我正確的應該怎么做嗎?我們單位就是想年前多進點費用,少交點企稅

冉老師 解答

2022-03-31 15:23

這個沒有費用,帳不平的

Zzz? 追問

2022-03-31 15:24

那就是不能進費用,原來的會計才放其他應付款的嗎?您的回答我不懂啊

Zzz? 追問

2022-03-31 15:24

您直接告訴我正確的應該怎么做

冉老師 解答

2022-03-31 15:25

如果不計入費用,直接掛往來的,學員,不然帳不平

冉老師 解答

2022-03-31 15:25

那就不調帳,目前的帳延續(xù),掛賬應付工資,

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相關問題討論
你好,學員,支付的當年就可以轉的
2022-03-31 14:47:59
你好,就是根據其他應付款對應的借方發(fā)生的費用科目進行核對
2016-10-12 17:13:39
你好!可以先計入其他應付款。 可以的??梢韵壬陥笥嬏?/div>
2019-07-04 17:04:15
你好 借其他應付款 貸應付職工薪酬-工資 你是在工資扣除的嘛
2020-05-11 16:18:54
用營業(yè)外收入轉出
2019-12-05 08:41:29
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