你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

老師有未開票收入如何做分錄,等實際開票的時候又如何做分錄
答: 您好 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 開具發(fā)票先紅沖 借:銀行存款等 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 根據(jù)發(fā)票再寫藍(lán)字分錄 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
實際工作中,無票收入怎么做分錄?
答: 借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 和開發(fā)票的是一樣,一樣交稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月實際的收入是360319,但是實際開票是357017,之間差了3302,那做分錄想做成360319,但是之間的差額3302沒有開票,要另計,怎么做分錄?因為做成360319是分外包和自有2部分的收入,但是3302是這里面漏算的,由于時間太久分布清是哪里的了,在下個月會讓別人補回來,那怎么做分錄?
答: 您好,如果少收了款的,分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,3302,貸:主營業(yè)務(wù)收入,3302減稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,3302*增值稅率/(1+增值稅率)。如果多收了款的,借:現(xiàn)金或者銀行存款,3302,貸;預(yù)收賬款,3302。
老師們:請問我19年有一筆賬實際上已經(jīng)平了。但是我直接做成收入了。沒有沖往來賬。20年結(jié)轉(zhuǎn)過來還存在5670余額,然后我在20還掛這個賬要這樣做分錄才能沖平呢?
16年做一筆收入當(dāng)時入現(xiàn)金,我現(xiàn)在補一般戶的賬,實際是刷卡到一般戶里,我現(xiàn)在怎么做分錄?16年12月怎么調(diào)這筆賬?


洋嘟嘟~ 追問
2022-03-30 18:55
洋嘟嘟~ 追問
2022-03-30 18:56
郭老師 解答
2022-03-30 18:57