
老師,年前管理費(fèi)用普票入賬,現(xiàn)在紅沖開了專票。借 其他應(yīng)付款2984 貸 以前年度損益調(diào)整 2984 收到票 借 以前年度損益調(diào)整 2640.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 343.29貸 其他應(yīng)付款 2984
答: 您好,是的,分錄是這樣做的
增值稅和附加稅都通過以前年度損益調(diào)整嗎 2016年的都轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎,原來走的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅的增值稅如何調(diào)整呢
答: 增值稅不需要用以前年度損益
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,去年的增值稅今年抵扣的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸以前年度損益調(diào)整可以嗎?
答: 你到底是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)?? 你是去年的發(fā)票今年做賬還是以前認(rèn)證留抵的?? 看不懂你問的什么


天青色等煙雨 追問
2022-03-30 16:18
李霞老師 解答
2022-03-30 16:21