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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2022-02-22 09:32

您好,是的,分錄是這樣做的

冰雪 追問

2022-02-22 09:33

為什么用其他應付款

微微老師 解答

2022-02-22 09:34

您好,您當時入管理費的時候,用了其他應付款的情況下?,F(xiàn)在沖回也是用這個科目的

冰雪 追問

2022-02-22 09:34

不能把原來的負數(shù)進行沖了,重新入賬?

微微老師 解答

2022-02-22 09:34

你上面的就是沖了之前的呢

冰雪 追問

2022-02-22 09:35

我當時直接是借 管理費用-辦公費
貸,銀行存款

微微老師 解答

2022-02-22 09:36

那你現(xiàn)在直接借:借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 343.29
貸:以前年度損益調(diào)整  343.29

冰雪 追問

2022-02-22 09:36

我還需不在需要拿回對方開的那張紅沖的紅字發(fā)票?

微微老師 解答

2022-02-22 09:37

您好,需要拿回的呢

冰雪 追問

2022-02-22 09:38

那我直接用老師這個分錄就可以了哈,直接明了,企業(yè)所得稅匯算清繳再調(diào)增一下這個稅額,對吧?

微微老師 解答

2022-02-22 09:39

您好,是的,是這樣操作的

冰雪 追問

2022-02-22 09:41

老師,如果我取回不了這張紅沖發(fā)票,我可不可以直接進行不抵扣勾選,直接把這張貼在原先的憑證后面?

微微老師 解答

2022-02-22 09:46

您好,這樣也是可以的

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你這樣沖的話,你這就影響了19年的銷售費用了喲,相當 于18年的費用影響了19年的利潤了
2020-03-13 16:53:03
你跨年了,政府會計是沒有以前年度損益科目 的。 你應該是直接通過凈資產(chǎn)處理。 借:其他應付款 貸:XX凈資產(chǎn)
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