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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-07 14:22

嗯,那請問老師,我暫估材料以領用的,領料分錄是和正常領料一樣的嗎,還有以領用的材料發(fā)票到后如何處理

吳月柳 解答

2017-04-07 13:43

借:原材料  貸:應付賬款-暫估,到發(fā)票,借:原材料  貸:應付賬款-暫估(兩個金額都是紅字)然后做,借:原材料  貸:應付賬款-某供應商

吳月柳 解答

2017-04-07 21:06

和正常一樣,發(fā)票到后需要沖減成本

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借:原材料 貸:應付賬款-暫估,到發(fā)票,借:原材料 貸:應付賬款-暫估(兩個金額都是紅字)然后做,借:原材料 貸:應付賬款-某供應商
2017-04-07 13:43:08
你好,主要是對方的送貨單,這邊的入庫單
2016-12-30 14:35:18
回不來,發(fā)票納稅調整就行了。
2022-02-22 17:08:37
您好,這個是可以的哈,都這么做的
2022-01-17 13:44:06
你好,不明白的地方具體是? 暫估入庫 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
2019-05-20 09:08:43
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