
老師,賬上掛著其他應(yīng)付款-老板 ,金額有207萬(wàn)多,這是之前會(huì)計(jì)的歷史遺留問(wèn)題。不知道有啥好的方式?jīng)_這個(gè)其他應(yīng)付款嗎?希望老師能給個(gè)合理的建議,謝謝老師。
答: 你好,是貸方余額嗎?實(shí)際是已經(jīng)還款了嗎?
公司收到水費(fèi),一部分是員工墊付的,我做的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在老板要求全部做成收入,另一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō),建議所有的收入通過(guò)其他應(yīng)付過(guò)度,在做成收入,我可以不通過(guò)其他應(yīng)付過(guò)度,直接做成收入嗎?
答: 你好!員工墊付部分按規(guī)定應(yīng)該是從其他應(yīng)付款過(guò)渡一下
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,其他應(yīng)付款掛在老板賬上的錢(qián)為負(fù)數(shù),多付的錢(qián)年底要不要還回來(lái),老會(huì)計(jì)說(shuō)不用,公司又沒(méi)有清算,到底是怎樣的?
答: 既然負(fù)數(shù),相當(dāng)于老板多拿走錢(qián),如果年底不還,可能被視為分紅,需要繳納個(gè)稅。

