1.老師,我們單位3月份給對方打預(yù)付款400萬,但只收到200萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,該怎么做分錄?當(dāng)月沒有開銷售發(fā)票,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都能勾選抵扣嗎?
瘋狂的大米
于2022-03-27 14:02 發(fā)布 ??856次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計(jì)師
2022-03-27 14:06
你好 借預(yù)付 400
貸銀行
借 成本費(fèi)用等類科目
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸 預(yù)付 200 沒有銷項(xiàng)不用認(rèn)證 抵時再認(rèn)證就行
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您好,您可以先暫估入庫,借庫存商品522935.78貸應(yīng)付賬款--暫估供應(yīng)商522935.78,然后再正常做銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本,付款的話,可以借預(yù)付賬款570000貸銀行存款570000,以后來發(fā)票了,紅沖暫估,再按發(fā)票正常入賬
2020-04-23 20:40:44

你好? 借預(yù)付 400
貸銀行
借 成本費(fèi)用等類科目
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸 預(yù)付 200? 沒有銷項(xiàng)不用認(rèn)證? 抵時再認(rèn)證就行?
2022-03-27 14:06:18

這個可以暫估入庫,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,先根據(jù)這個去結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-04-23 13:38:26

借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2016-05-03 11:50:49

你好 看下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2019-01-10 10:52:36
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