老師在 嗎?我想問下我公司這月銷售發(fā)票已經(jīng)開出了,但是部分進項發(fā)票沒到,這月帳要怎么做,分錄怎么寫,下月要怎么處理呢
A春暖花開
于2016-01-30 13:01 發(fā)布 ??652次瀏覽
- 送心意
益馨
職稱: 高級會計師
2016-01-30 13:16
分錄如下:1、暫估入庫時(本月)
.借:庫存商品-A
貸:應(yīng)付賬款-甲單位
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸;庫存商品-A
3、銷售時
借:應(yīng)收賬款-丙單位
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-銷項
次月發(fā)票進來作分錄:
4. 紅字沖帳
借:庫存商品-A
貸:應(yīng)付賬款-甲單位
5、發(fā)票開來的時候
借:庫存商品-A
應(yīng)交稅金-進項稅
貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)-甲單位
老師這樣就行了嗎?
相關(guān)問題討論

借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-11-12 15:00:16

暫估入賬,下月沖回,按發(fā)票入賬
2016-01-30 13:04:49

您好
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
暫估商品入賬 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2021-07-09 20:45:18

你好!正常做就好了。確認(rèn)收入的時候借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0銷項稅額
然后進項,借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0進項稅額 貸應(yīng)付賬款
2019-01-09 17:31:01

你好,沒有銷項發(fā)票只有進項發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-02-17 14:29:10
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