
換了個(gè)財(cái)務(wù)軟件,期初的那個(gè)留抵稅額進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有錄入,現(xiàn)在要重新錄一個(gè)憑證,就是期初的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額憑證應(yīng)該怎么出?
答: 你好! 建議做分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)
老師,留抵退稅是我們把所有的進(jìn)項(xiàng)稅額都認(rèn)證了,剩下的留抵稅額都退了嗎
答: 你好,對(duì)的是的增量留底的那一部分退稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2018年4月我公司購(gòu)進(jìn)18萬(wàn)飲料,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn)多元,7月份飲料被水泡,不能銷售,2萬(wàn)多一直在留抵稅額里面,現(xiàn)在做留抵稅額轉(zhuǎn)出還需要繳納滯納金嗎
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 有滯納金的
公司去年成立,現(xiàn)賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,12月份留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)明年的稅負(fù)計(jì)算,有什么影響呢?是不是不考慮留抵稅額在內(nèi)的呢?
不好意思老師,我還是不太理解,如果這部分票我入了進(jìn)項(xiàng)稅額,我還能再退稅嗎?入了進(jìn)項(xiàng)稅額的話肯定影響我的留抵稅額,
老師您好!請(qǐng)問(wèn)年末進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,就是有留抵稅額用不用作賬務(wù)處理?

