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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-24 14:14

你好;  你這個應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)  分錄 不對或者是結(jié)轉(zhuǎn) 金額有問題 ; 你跟增值稅申報表都能核對好是嗎 ? 那你 分錄是和金額 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)不對 ;     你有哪些明細科目    

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相關(guān)問題討論
您好,您是哪一步,或者哪一條分錄不懂?。?/div>
2017-03-16 20:52:43
你好 ; 你核對了明細都沒有問題 但是卻有差異 是嗎? 你跟申報表核對了嗎?
2022-03-24 14:01:33
你好;? 你這個應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)? 分錄 不對或者是結(jié)轉(zhuǎn) 金額有問題 ; 你跟增值稅申報表都能核對好是嗎 ? 那你 分錄是和金額 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)不對 ;? ? ?你有哪些明細科目? ??
2022-03-24 14:14:27
你好!月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納稅款時做: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2016-09-02 10:38:34
股權(quán)轉(zhuǎn)讓營改增后,免增值稅否?
2016-04-19 16:06:45
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