
管理咨詢(營改增),練習題52,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
答: 您好,您是哪一步,或者哪一條分錄不懂啊?
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應該要交的稅,每一個明細科目也都從一六年營改增開始,一筆一筆的核對了,沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里
答: 你好 ; 你核對了明細都沒有問題 但是卻有差異 是嗎? 你跟申報表核對了嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費的時候結(jié)轉(zhuǎn)的是增值稅進項稅 還是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅銷-進在結(jié)轉(zhuǎn)應該稅費-未交增值稅。還是增值稅銷結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅進結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅


甜蜜的黑貓 追問
2017-03-16 21:31
王雁鳴老師 解答
2017-03-16 20:52
王雁鳴老師 解答
2017-03-16 21:26
王雁鳴老師 解答
2017-03-16 21:33