国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-04-05 23:34

計提和發(fā)放不一致          借:管理費用998.22貸:其他應付款998.22

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 ;? 其他應付款借方有余額 ;? 這個說明你們繳納支付給了社保局 。? 你是不是工資 扣除的時候 貸方金額少扣除了導致了 差異金額?
2021-09-07 13:37:56
收到款掛其他應付款
2019-11-09 22:55:03
您好,沖平,摘要不再支付的款項結轉,借:其他應付款,貸;營業(yè)外收入。是的。
2017-06-10 14:28:43
計提和發(fā)放不一致 借:管理費用998.22貸:其他應付款998.22
2017-04-05 23:34:28
你好,可以的,不是注銷就可以有余額
2020-07-20 16:09:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...