
公司賬不平,其他應付款-社保金,借方余額1500.如果找不到原因,怎么調(diào)整呢,分錄怎么做
答: 你好 ;? 其他應付款借方有余額 ;? 這個說明你們繳納支付給了社保局 。? 你是不是工資 扣除的時候 貸方金額少扣除了導致了 差異金額?
財政撥撫恤金到零余額賬戶,然后轉(zhuǎn)到個人卡,分錄是否要掛賬到其他應付款
答: 收到款掛其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應付款-社保借方有余額,查不出原因,怎么調(diào)整?具體分錄應該怎么做呀
答: 計提和發(fā)放不一致 借:管理費用998.22貸:其他應付款998.22

