
- 老師你好,我們公對公直接支付給酒店的住宿及餐費,當天已開票,做分錄時需要通過其他應收/應付款科目來過渡嗎,會計分錄應該怎么寫呢 - 答: 你好 不用過度直接銀行科目就行?? 
- 2016年付維修費45000,沒有發(fā)票(會計分錄是放在其他應付款暫存款里),現(xiàn)在有發(fā)票補付尾款19000,應該怎么做分錄 - 答: 當時付的45000是怎么做的分錄? 
- 報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求? - 答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一 
- 你好!想請教一個應付賬款抵借款的會計分錄供應商借公司的款,現(xiàn)在拿供應商的應付賬款抵借款(其他應收款),該怎樣做分錄呢? - 答: 您好 借:應付賬款 貸:其他應收款 
- 老師你好,A工程公司是分包方,B工程公司是總包方,分包方轉往來款(代墊)給總包方支付貨款,A工程公司怎樣做會計分錄,是出其他應收款還是其他應付款? 
- 我想問一下,上個月獎金多發(fā)100元,做分錄放在其他應收款里面,想在本月以少發(fā)工資的形式來抵扣,想問本月的會計分錄怎么做? 
- 本單位上年墊付公益崗位人員工資,分錄:借 其他應收款,貸 零余額用款額度,今年收到財政撥付的這部分資金,財務會計分錄:借:零余額用款額度,貸:其他應收款,請問預算會計是不是不用做分錄? 
- 老師,我想問一下,就是我3月份,工資多發(fā)了99元,我做分錄的話,把這個錢放在其他應收款里面。發(fā)4月份的工資的時候,我想用少發(fā)放的形式抵扣掉。我這個要怎么做會計分錄? 
 
  
 









 
 
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