
2016年付維修費45000,沒有發(fā)票(會計分錄是放在其他應付款暫存款里),現(xiàn)在有發(fā)票補付尾款19000,應該怎么做分錄
答: 當時付的45000是怎么做的分錄?
公司支付公司承擔的社保和公積金的會計分錄是計入應付工資嗎?支付個人承擔的社保和公積金分錄是其他應付款?如果之前沒有計提個人公積金和社保,應該怎么做分錄?
答: 公司支付公司承擔的社保和公積金的會計分錄是計入應付職工薪酬,支付個人承擔的社保和公積金分錄是其他應付款。沒有計提個人公積金和社保,應該不計提。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付工資時借:應付工資 20000 貸:其他應付款——法人 20000這種會計分錄對嗎?還有憑證后面沒有原始單據(jù)
答: 同學,你好 嗯,可以的 就是法人代替支付工資,后面應該附一張情況說明


助教 追問
2018-04-09 10:03
張艷老師 解答
2018-04-09 10:05
助教 追問
2018-04-09 10:17
張艷老師 解答
2018-04-09 10:19