你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請退稅或抵后期稅款。 答

借款1000.報(bào)銷1200.怎么記賬
答: 借:其他應(yīng)收款 1000 貸:銀行存款 報(bào)銷的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 1200 貸:其他應(yīng)收款 1000 銀行存款 /現(xiàn)金 200
公司員工借款,后期沖借款報(bào)銷如何記賬
答: 你好 公司員工借款,借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金等科目 后期沖借款報(bào)銷,借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)收款?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)銷單沖借款3000元,怎么記賬
答: 你好,依據(jù)報(bào)銷費(fèi)用的類型,做賬沖員工備用金借支。 1、報(bào)銷費(fèi)用金額正好等于借支金額,在借支單上蓋“注銷章” 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-備用金-**員工 2、當(dāng)報(bào)銷金額大于借款時(shí),還需支付余款給員工時(shí),繼續(xù)錄入憑證(需在借支單上蓋“注銷章”) 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 3、當(dāng)報(bào)銷金額小于借款時(shí),還需向員工收回余款,,繼續(xù)錄入憑證(財(cái)務(wù)需開具收據(jù)給借款人) 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-備用金-**員工。

