
老師,我現(xiàn)在接到一家公司注銷,但是,賬上往來科目余額很大,像“其他應(yīng)收款”有四百多萬,應(yīng)付賬款有三百多萬,應(yīng)收賬款有一百多萬,請問這怎么調(diào)賬?
答: 您好,1:確定是否可以轉(zhuǎn)出; 2:轉(zhuǎn)營業(yè)外
老師 請教下一個問題 韓國去年12月份發(fā)貨給我們一批貨物 并且他們做賬也是做到12月份 但國內(nèi)收到的貨是在次年的1月份 這筆我做賬做到1月份了 所以12月31日資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的 應(yīng)付賬款 和對方的應(yīng)收賬款 會有差異 請問我要怎么調(diào)賬呢?
答: 同學(xué)你好,這個不用調(diào)帳啊,你收到貨的時間是在那個月份,就在那個月份掛帳,這個在時間上確認(rèn)有時間差,不影響。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)收應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),需要調(diào)整嗎?
答: 不用調(diào)整的,這個需要重分類一下就行。

