
同一家公司,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),我要怎么重分類調(diào)整呢?
答: 分別重分類為預(yù)收和預(yù)付賬款
老師號,我之前應(yīng)該是 借方:應(yīng)收賬款 10000 我登記為借方 應(yīng)付賬款 10000了,我現(xiàn)在調(diào)整過來的話,直接 借方 應(yīng)收賬款 10000 貸 應(yīng)付賬款 10000 對嗎 不需要總紅字吧
答: 你好,直接做更正分錄 就可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,請問應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款尾差怎么調(diào)整
答: 同學(xué),你好 計入營業(yè)外收入,營業(yè)外支出
老師:您們好!想問一下,期末要不要調(diào)整應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的未實現(xiàn)的匯兌損益?
請問我要調(diào)整應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款這種往來賬戶,但是是跨年的!這種應(yīng)該如何調(diào)整呢?還需要調(diào)整跨年度損益嗎
老師一個公司開票50000,付款49500,說是什么驗收扣款500;這500元不再給了,導(dǎo)致我們的賬上和他們的賬不符,這個我們這要怎么調(diào)整著500元的應(yīng)收賬款呢?


孫青 追問
2021-12-29 14:16
小菲老師 解答
2021-12-29 14:28
孫青 追問
2021-12-29 14:33
小菲老師 解答
2021-12-29 14:35