
同一家公司,應收賬款和應付賬款都是負數(shù),我要怎么重分類調(diào)整呢?
答: 分別重分類為預收和預付賬款
老師號,我之前應該是 借方:應收賬款 10000 我登記為借方 應付賬款 10000了,我現(xiàn)在調(diào)整過來的話,直接 借方 應收賬款 10000 貸 應付賬款 10000 對嗎 不需要總紅字吧
答: 你好,直接做更正分錄 就可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,請問應收賬款和應付賬款尾差怎么調(diào)整
答: 同學,你好 計入營業(yè)外收入,營業(yè)外支出

