
同一家公司,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),我要怎么重分類調(diào)整呢?
答: 分別重分類為預(yù)收和預(yù)付賬款
老師號,我之前應(yīng)該是 借方:應(yīng)收賬款 10000 我登記為借方 應(yīng)付賬款 10000了,我現(xiàn)在調(diào)整過來的話,直接 借方 應(yīng)收賬款 10000 貸 應(yīng)付賬款 10000 對嗎 不需要總紅字吧
答: 你好,直接做更正分錄 就可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,請問應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款尾差怎么調(diào)整
答: 同學(xué),你好 計入營業(yè)外收入,營業(yè)外支出


愛美是女人的專利 追問
2022-02-11 11:03
家權(quán)老師 解答
2022-02-11 11:05