我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問(wèn)下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問(wèn)
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷(xiāo)項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元?16. 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷(xiāo)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

所得稅前扣除,這兩個(gè)圖片里,前面的勞務(wù)派遣費(fèi)用不算工資,后面的算工資,這個(gè)是怎么界定?是根據(jù)錢(qián)付給員工了還是勞務(wù)派遣公司嗎??jī)蓚€(gè)題目里也沒(méi)說(shuō)明這個(gè)情況啊,請(qǐng)問(wèn)老師我們依據(jù)什么來(lái)確定到底算不算工資總額
答: 同學(xué)你好,根據(jù)國(guó)稅公號(hào)2015年第34號(hào)所說(shuō)的,分兩種情況來(lái)核算,一是給勞務(wù)派遣公司,計(jì)入勞務(wù)費(fèi)用。二是直接給員工,則可以計(jì)入工資。所以你的理解是對(duì)的
勞務(wù)派遣公司為勞務(wù)派遣人員交的商業(yè)保險(xiǎn)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
答: 您好,商業(yè)保險(xiǎn)如果屬于稅務(wù)局規(guī)定那幾款有收稅編碼的可以稅前扣除,否則不可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師下午好,我們公司有幾個(gè)優(yōu)秀員工去旅游,公司報(bào)銷(xiāo),她們?cè)诼眯猩玳_(kāi)了發(fā)票回來(lái),但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務(wù)派遣的員工,我們只有勞務(wù)派遣費(fèi),沒(méi)有員工總額的,如果我拿發(fā)票直接入賬做到職工福利里面,那么在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就不能稅前扣除,我要怎么操作才能讓這筆費(fèi)用可以稅前扣除呢?
答: 你好,你勞務(wù)派遣也可以發(fā)生福利的,派遣到你們那里就是你們的員工了

