
發(fā)票稅率是免稅,銷售收入發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表
答: 您好同學(xué) 我們有一個(gè)免稅申報(bào)的格次在11行里,您填那里就可以了、。
.2月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了.但發(fā)現(xiàn)有一張銷售發(fā)票的稅額沒(méi)計(jì)入.可以在3月份補(bǔ)申報(bào)嗎
答: 你好,需要在2月份的補(bǔ)申報(bào)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
紅沖去年銷售發(fā)票計(jì)入以前年度損益調(diào)整,申報(bào)增值稅計(jì)稅銷售額有差異怎么辦?
答: 紅沖去年銷售發(fā)票并計(jì)入以前年度損益調(diào)整后,如果申報(bào)增值稅計(jì)稅銷售額出現(xiàn)差異,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。首先,應(yīng)核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù),確保申報(bào)表填報(bào)準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。如果涉及少繳稅款,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)繳;如因填報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款,可向稅務(wù)部門申請(qǐng)退還或抵減下期稅款。

