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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-02-02 22:25

紅沖去年銷售發(fā)票并計入以前年度損益調(diào)整后,如果申報增值稅計稅銷售額出現(xiàn)差異,應根據(jù)實際情況進行處理。首先,應核對相關數(shù)據(jù),確保申報表填報準確。如發(fā)現(xiàn)差異,應查明原因,并進行相應的調(diào)整。如果涉及少繳稅款,應及時補繳;如因填報錯誤導致多繳稅款,可向稅務部門申請退還或抵減下期稅款。

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你好,滯納金計入營業(yè)外支出
2017-06-13 22:16:39
你好,增值稅這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款
2019-10-16 11:07:15
你好 ,因為增值稅是負債科目,不影響損益,不通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2018-09-28 13:15:41
你好,你當時計提分錄是?
2018-01-15 10:25:48
紅沖去年銷售發(fā)票并計入以前年度損益調(diào)整后,如果申報增值稅計稅銷售額出現(xiàn)差異,應根據(jù)實際情況進行處理。首先,應核對相關數(shù)據(jù),確保申報表填報準確。如發(fā)現(xiàn)差異,應查明原因,并進行相應的調(diào)整。如果涉及少繳稅款,應及時補繳;如因填報錯誤導致多繳稅款,可向稅務部門申請退還或抵減下期稅款。
2024-02-02 22:25:05
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