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于2024-02-02 22:24 發(fā)布 ??548次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2024-02-02 22:25
紅沖去年銷售發(fā)票并計入以前年度損益調(diào)整后,如果申報增值稅計稅銷售額出現(xiàn)差異,應根據(jù)實際情況進行處理。首先,應核對相關數(shù)據(jù),確保申報表填報準確。如發(fā)現(xiàn)差異,應查明原因,并進行相應的調(diào)整。如果涉及少繳稅款,應及時補繳;如因填報錯誤導致多繳稅款,可向稅務部門申請退還或抵減下期稅款。
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補交去年12月的增值稅和滯納金用到以前年度損益調(diào)整嗎?放在本期行嗎
答: 你好,滯納金計入營業(yè)外支出
老師,請問去年的收入,我們今年才確認,收入的金額用了以前年度損益調(diào)整,那請問去年那筆收入我們今年才去交的增值稅要如何做帳?
答: 你好,增值稅這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我第四季度的時候 增值稅多計提了一分錢,因為四舍五入的問題 我應該怎么沖賬,用做以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 你好,你當時計提分錄是?
補繳去年的增值稅那個,補繳增值稅是不影響利潤的,這個我有點理解了。但是我們這次自查是通過稅負率的多少來補繳的增值稅,那之后還會涉及收入啊,所得稅啊什么的就要用到以前年度損益調(diào)整了么?
討論
今年補繳21年增值稅之后,做賬科目用到了以前年度損益調(diào)整,那報表需要怎么修改嗎
增值稅調(diào)整以前年度損益怎么調(diào)
請問老師,19年補繳了18年少繳增值稅,賬務上做了以前年度損益調(diào)整!我在結算報告里這部分損益調(diào)整可以表述為會計差錯更正嗎?不可以的話,算什么呢?謝謝老師
今年付上年度地稅和增值稅要做以前年度損益調(diào)整嗎
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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