老師,請(qǐng)問(wèn)穩(wěn)崗返還怎么做賬務(wù)處理? 問(wèn)
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收益、營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,有一個(gè)人做內(nèi)賬,一個(gè)人做外賬,內(nèi)外賬增值稅留 問(wèn)
同學(xué)你好,如果想保持月月內(nèi)外賬都一樣。那么。做賬時(shí)內(nèi)外賬同步。 外賬抵扣時(shí),內(nèi)賬做進(jìn)項(xiàng) 外賬不抵扣,內(nèi)賬掛 答
老師您好 其他應(yīng)收款金額200多萬(wàn) 到注銷(xiāo)的時(shí)候 問(wèn)
這個(gè)其他應(yīng)收款是你職工的是老板的嗎? 答
有哪位老師能解答一下我的疑問(wèn),好煩,不知道怎么搞 問(wèn)
同學(xué)你好 你是什么問(wèn)題呢 答
老師,請(qǐng)問(wèn)我們收到一張電子承兌,然后我這邊簽收了, 問(wèn)
“票據(jù)不在池”通常指該票據(jù)在銀行系統(tǒng)內(nèi)部流程尚未完成,或系統(tǒng)尚未完成處理。 答

老師,我們是商業(yè)企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)成本可以按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎?以前的會(huì)計(jì)是按比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本的,所以賬面庫(kù)存跟實(shí)際是對(duì)不上的 那以前的庫(kù)存她結(jié)轉(zhuǎn)掉了,已經(jīng)跨年了,怎么做分錄? 大部分是商品,有小部分施工費(fèi)
答: 您好 商業(yè)企業(yè)應(yīng)該根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售的金額結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)該盤(pán)點(diǎn) 然后做賬務(wù)處理
施工企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法有多少種
答: 施工企業(yè)用得最多在是完工進(jìn)度比結(jié)轉(zhuǎn),還有是投入產(chǎn)出法結(jié)轉(zhuǎn);
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我們工程施工企業(yè) 沒(méi)有收入沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,月末要不要結(jié)賬
答: 你好,需要結(jié)賬的








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


