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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-03-09 11:48

借:銀行存款9000
      財務費用-銷售折讓1000
貸:應收賬款10000

一先生 追問

2022-03-09 11:49

前期已計提的稅費怎么處理 分錄是

家權老師 解答

2022-03-09 11:51

跟前期的稅費無關哈。

一先生 追問

2022-03-09 11:52

前期 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費、現(xiàn)在收不回來,不沖減收入和稅費嗎

家權老師 解答

2022-03-09 11:57

是的,沒法沖減稅費的哈

一先生 追問

2022-03-09 12:01

是稅規(guī)定打折減免,不能減稅嗎? 什么樣的業(yè)務情形可以沖減前期交的稅呢

家權老師 解答

2022-03-09 12:02

直接在發(fā)票上折扣的才可以,減稅

一先生 追問

2022-03-09 12:05

我計提10000應交稅時,還沒開發(fā)票,我實際收到9000才開9000的發(fā)票,發(fā)票稅額差不能退嗎

家權老師 解答

2022-03-09 12:15

你就在發(fā)票中開折扣1000就是了哈

一先生 追問

2022-03-09 12:32

沒太懂,是發(fā)票系統(tǒng)有個功能,開10000,同時在開票系統(tǒng)提現(xiàn)折扣1000,才能進行收入和稅反向沖抵?否責不能 ,是嗎,另外如果1000不是折扣,是壞帳呢,1戶1000物業(yè)費就是不愿意交。

家權老師 解答

2022-03-09 12:34

是壞賬也不能減稅啊,

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相關問題討論
借:銀行存款9000 ? ? ? 財務費用-銷售折讓1000 貸:應收賬款10000
2022-03-09 11:48:43
這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負債表中的應收賬款,應填列的數(shù)據(jù)是:應收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應收賬款的范圍,預收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應收賬款計提的壞賬準備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表中填的應收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
是同一個客戶嗎?只有同一個客戶才可以沖銷一個留另一個。
2018-11-16 10:27:01
您好 年末賬上應有100*5%=5萬的壞賬準備,因為有期初余額2萬,所以期末再計提3萬就是了 借:信用減值損失 3 貸:壞賬準備 3
2020-07-14 14:23:31
因為應收賬款和其他應收款都有可能面臨計提減值準備的,而且報表上這兩個項目都是以凈額列示的,所以是需要減去計提的壞賬準備的。一般企業(yè)很少會涉及壞賬準備的。 月報也要進行科目重分類的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-29 15:04:27
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