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送心意

CC橙老師

職稱中級會計師,審計師

2024-06-14 09:09

同學你好,借:預收賬款
貸:應(yīng)收賬款
不過按理是應(yīng)收賬款借方余額,預收賬款貸方余額,應(yīng)收賬款貸方余額重分類到預收賬款

春花秋實 追問

2024-06-14 09:16

老師您好!應(yīng)收賬款貸方余額重分類到預收賬款,您是說在資產(chǎn)負債表中體現(xiàn)出來嗎?

CC橙老師 解答

2024-06-14 09:18

是的,預收賬款少日常只用應(yīng)收賬款科目也可以咯,資產(chǎn)負債表中重分類過去就行

春花秋實 追問

2024-06-14 11:24

老師您好!我按您上面這樣做分錄還是不行,因為應(yīng)收賬款是貸方余額-1萬(負數(shù)),預收賬款也是貸方余額正數(shù)1萬,這樣要怎么把預收賬款的正數(shù)1萬沖平?

CC橙老師 解答

2024-06-14 12:19

明細科目也是一樣的嗎?那就是平了呀

春花秋實 追問

2024-06-14 15:40

明細科目不是一樣的,因為從科目余額表上來看,應(yīng)收賬款是貸方余額-1萬(負數(shù)),預收賬款也是貸方余額正數(shù)1萬,金額不是一樣的,這個1萬是我為了舉個例子來表達,現(xiàn)在就想把預收賬款的貸方余額正數(shù)1萬沖平,后續(xù)不想用這個科目了,老師請問要怎么做分錄?

CC橙老師 解答

2024-06-14 16:15

分錄沒錯,應(yīng)收帳款貸方余額-1萬那就是借方余額1萬,預收賬款轉(zhuǎn)過去總的余額是為0

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應(yīng)收賬款還有應(yīng)付帳款都是直接按照期末余額填制也是可以的,應(yīng)收賬款應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款和預收賬款借方余額的合計數(shù)填制 應(yīng)付帳款根據(jù)應(yīng)付帳款和預付賬款貸方余額的合計數(shù)填制 是為了不在資產(chǎn)負責表里面出現(xiàn)負數(shù)
2017-08-25 09:45:25
你好,實際工作中也可以用預付賬款,這個科目的,其實最好是兩個科目都設(shè)置
2020-06-10 14:19:29
應(yīng)收賬款借方表示應(yīng)收的,貸方就表示多收的,多收的也就是預收的
2015-10-14 21:23:13
你好,做好是做應(yīng)收預收這樣可以業(yè)務(wù)做劃分
2020-04-23 06:18:29
應(yīng)收貸方就是預收 預付與應(yīng)收,預收沒有關(guān)系
2017-06-19 09:54:51
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