老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

是做內(nèi)賬的,平時做賬的時候分錄有應(yīng)交稅費,這個到結(jié)賬的時候要怎么把它變成費用,分錄要怎么做
答: 您好!你如果直接是做的應(yīng)交稅費,可以不用做到費用了。 如果你是做費用,就不用做應(yīng)交稅費,直接上交的時候借管理費用-稅費 貸銀行存款。
老師,應(yīng)交稅費余額怎么調(diào)整,實際情況是之前做賬比較亂,因此余額錯誤了。也不想去檢查以前的賬了,直接調(diào)整怎么做分錄比較好?
答: 你好!可以直接調(diào)增,以你最近月末為基數(shù)調(diào)增
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
直接繳納的稅款不通過應(yīng)交稅費嗎,那怎么做分錄呢
答: 繳納什么呢


糖麻 追問
2017-03-27 08:36
宋生老師 解答
2017-03-27 08:20
宋生老師 解答
2017-03-27 08:31
宋生老師 解答
2017-03-27 08:37