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最冷一天
于2020-05-25 13:39 發(fā)布 ??830次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-05-25 13:41
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
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老師您好,我有筆分錄做錯,我結轉了應交稅費,我現在怎么做分錄紅沖這筆分錄
答: 你好,做你之前錯誤分錄的相反分錄就是了?
應交稅費是負數!我現在交了一筆,應該怎么做分錄?
答: 具體的哪個科目是負數了?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交稅費借方有余額,是怎么做分錄結轉
答: 這個如果有留抵或者預繳有稅款, 不用結轉的
沒有開票的收入,怎么做分錄,有應交稅費嗎
討論
上月收到專票沒認證,做分錄是應交稅費-待認證,這個月認證了該怎樣做分錄
這月的應交稅費余額在借方,是不是就不用做分錄結轉了
老師,在3月份多扣了個稅,4月份在工資中補發(fā)了多扣的個稅,但是現在應交稅費—應交個稅中有余額,就是3月份多扣的,怎么做分錄把應交個稅分錄做平??
出售金融資產時的應交稅費怎樣做分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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