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桃子
于2019-12-25 17:28 發(fā)布 ??1472次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-12-25 17:29
借應交稅費貸應付職工薪酬。
桃子 追問
2019-12-25 17:30
好的,謝謝老師。
郭老師 解答
2019-12-25 17:34
不用客氣的,
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師您好,我有筆分錄做錯,我結(jié)轉(zhuǎn)了應交稅費,我現(xiàn)在怎么做分錄紅沖這筆分錄
答: 你好,做你之前錯誤分錄的相反分錄就是了?
應交稅費是負數(shù)!我現(xiàn)在交了一筆,應該怎么做分錄?
答: 具體的哪個科目是負數(shù)了?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交稅費借方有余額,是怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
答: 這個如果有留抵或者預繳有稅款, 不用結(jié)轉(zhuǎn)的
沒有開票的收入,怎么做分錄,有應交稅費嗎
討論
上月收到專票沒認證,做分錄是應交稅費-待認證,這個月認證了該怎樣做分錄
這月的應交稅費余額在借方,是不是就不用做分錄結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,在3月份多扣了個稅,4月份在工資中補發(fā)了多扣的個稅,但是現(xiàn)在應交稅費—應交個稅中有余額,就是3月份多扣的,怎么做分錄把應交個稅分錄做平??
出售金融資產(chǎn)時的應交稅費怎樣做分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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桃子 追問
2019-12-25 17:30
郭老師 解答
2019-12-25 17:34