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嗯
于2017-03-21 14:34 發(fā)布 ??1028次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-03-21 14:39
不用了,我已經(jīng)知道
嗯 追問
2017-03-21 14:42
6萬?不是30萬?
2017-03-21 14:47
指的是利潤總額不超過是嗎
袁老師 解答
2017-03-21 14:40
應(yīng)該按照25%計(jì)算 ,如果符合不超過6萬的所得按10%計(jì)算
2017-03-21 14:45
30萬是減半
是的
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這個(gè)題目所得稅是25% 后面怎么是10%計(jì)算啊
答: 不用了,我已經(jīng)知道
老師,這個(gè)題目在計(jì)算應(yīng)交所得稅稅時(shí)是不是要調(diào)增100
答: 你好!是的,應(yīng)交所得稅稅調(diào)增的金額=500-400=100
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)算企業(yè)所得稅,題目如下
答: 你好,請問題目在哪里呢
怎么去計(jì)算這個(gè)題目的企業(yè)所得稅呢?解答過程是怎樣的?
討論
計(jì)算題為2015年題目,要按2015年個(gè)人所得稅政策計(jì)算嗎
老師,這道題目中所得稅處理那個(gè)分錄中710是怎么核算的,我知道了,稅務(wù)不認(rèn)減值損失,還有多提了200的折舊
16年真題,所得稅三免三減半的那個(gè)題目,在算遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)為什么只對400都部分按百分之十二點(diǎn)五計(jì)算
老師 你好!題目在圖片3里面的! 題目說了01-03年免企稅,04-06年減半企稅。為什么03年要計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)? 04年不是減半嗎。為什么還是算的25%?05年好像又沒有計(jì)算遞延所得稅?非常不明白。求老師指導(dǎo)。謝謝!
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2017-03-21 14:42
嗯 追問
2017-03-21 14:47
袁老師 解答
2017-03-21 14:40
袁老師 解答
2017-03-21 14:45
袁老師 解答
2017-03-21 14:47