
老師您好,我一月報(bào)稅時(shí),有以前未開票但確認(rèn)收入了,也報(bào)稅了,我報(bào)稅時(shí)在未開票欄里充了稅,但稅表的留抵稅額和賬面留抵稅額不一樣,少了沖掉的稅額。二月我按賬面銷項(xiàng)稅報(bào)稅,稅表出來留抵稅額還是和賬面不一致,應(yīng)該調(diào)成賬面的留抵稅額嗎
答: 同學(xué)你好 未開票收入要負(fù)數(shù)填寫的
老師,我公司銷售額很低,進(jìn)項(xiàng)稅額一直大于銷項(xiàng)稅額,一直存在留抵稅額,賬面上的留抵稅額比申報(bào)表的留抵稅額多了280元稅控盤服務(wù)費(fèi)的全額抵扣額,在申報(bào)的時(shí)候,我填了表四,其他未填。是不是增值稅主表上的留抵稅額加上表四的留抵稅額 才等于主表上的留抵稅額???或者怎么做到賬上的留抵稅額與主表上的留抵稅額相等
答: 這個(gè)沒有實(shí)際抵減,這是這樣的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣,我做賬的時(shí)候,計(jì)入了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)102.69。本月我進(jìn)項(xiàng)11734.51和銷項(xiàng)690.27抵扣之后有留抵稅額11044.24,而現(xiàn)在賬上和報(bào)表上的留底稅款就差了這么一筆未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額102.69。我想把賬上的稅款和報(bào)表上的留底稅款一致。那么這筆未抵扣,但又計(jì)入(進(jìn)項(xiàng)稅額)102.69.賬務(wù)上怎么處理合適呢?
答: 你好,這個(gè)認(rèn)證了沒有?

