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玉衡逍龍
于2020-04-05 14:32 發(fā)布 ??938次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-04-05 14:37
直接找到原因,調(diào)減銷項稅額的賬務處理
玉衡逍龍 追問
2020-04-05 14:39
報表寫錯了,賬務處理沒錯,直接調(diào)整賬務處理是嗎?如何做分錄
江老師 解答
2020-04-05 14:42
現(xiàn)在也只能以稅務報表為準,進行調(diào)整賬務處理。摘要是:根據(jù)X年X月稅務申報表調(diào)增銷項稅額0.06元借:管理費用——其他0.06貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)0.06
2020-04-05 14:43
謝謝
2020-04-05 14:50
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增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學這個增值稅申報表直接抵扣了
老師,增值稅申報表表一以前某月銷項稅額比賬面銷項稅額多記0.06元,導致賬面留底稅額比報表留底稅額多0.06元,應該如何調(diào)整報表或者賬面
答: 直接找到原因,調(diào)減銷項稅額的賬務處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報主表上面留底進項稅額和利潤表留底稅額有差異怎樣調(diào)整?
答: 利潤表上沒有留底稅額哦
如果增值稅申報表有留底稅額,增值稅和附加稅申報完以后,不用點扣款吧?
討論
老師好 增值稅明細賬期末余額與增值稅申報表的期末留底稅額是什么關系
老師,增值稅申報表里面有個上期期末留底稅額,是不是就是上月進項勾選的,進項減去銷項的金額,這個金額可以放到第二月繼續(xù)抵扣嗎
老師,企業(yè)應交增值稅=銷項稅――進項稅,一直留底,未交增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前期某月增值稅申報表表一銷項稅額填寫錯了,比賬上多記0.06元,導致留底稅額比賬上少0.06元,現(xiàn)在要交增值稅了,我應該賬務處理和申報表如何調(diào)整
老師,我上個月有留抵稅額,次月在申報增值稅的時候,增值稅申報表里需要填寫我的留底稅額么?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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玉衡逍龍 追問
2020-04-05 14:39
江老師 解答
2020-04-05 14:42
玉衡逍龍 追問
2020-04-05 14:43
江老師 解答
2020-04-05 14:50