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可可
于2019-01-10 21:18 發(fā)布 ??1405次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2019-01-10 21:20
應納稅額是0就不需要扣款的
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增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學這個增值稅申報表直接抵扣了
增值稅申報表與出口退稅匯總表期末留底稅不一樣怎么辦,增值稅申報表期末留底為0
答: 您好,建議要調整一致的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月有留底稅額,增值稅申報表里的本月進項金額和稅額直接填寫就可以,不是填寫本月和上月留底的總額吧?
答: 是的,那個留底稅額會自動生成,不需要你填寫,你只填寫你認證多少就可以
老師,增值稅申報表上的留底稅額賬務上做的分錄怎樣做
討論
上月的增值稅申報表有誤 進項抵扣額少寫了 這個月才發(fā)現(xiàn)怎么辦 上月沒有銷項只有進項 屬于留底稅額
增值稅申報表中本期留底稅額怎么填寫?進項稅申報抵扣表怎么填?
老師我企業(yè)要在增值稅申報表上有留底稅額,如果企業(yè)沒有收入抵了不了,我將來企業(yè)注銷有影響嗎
老師,5月底申請退還的增量留底稅額是100萬,電子稅務局上已申請通過,但是到現(xiàn)在款還未收到,我現(xiàn)在申報5月份所屬期的增值稅,我需要在增值稅申報表上的附表二上的22行(上期留底稅額退還)填上60萬(100*0.6)嗎?
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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