老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

請(qǐng)教個(gè)問題,公司在網(wǎng)上鏈接了一個(gè)商品,賣出后收取20%費(fèi)用,可以按服務(wù)繳納增值稅嗎 公司從一個(gè)平臺(tái)上鏈接了一款產(chǎn)品 如有顧客下單后付款,我公司收取款項(xiàng),然后商家發(fā)貨 中間我只收取20%的傭金 這個(gè)適用相關(guān)的稅法能幫我提供一下嗎 因?yàn)槲覀兪鞘疹櫩腿?,按扣除傭金金額計(jì)收入,剩下款項(xiàng)按代收代付記賬, 我認(rèn)為只按傭金金額計(jì)入服務(wù)收入 我們就是在某平臺(tái)上引進(jìn)一個(gè)鏈接產(chǎn)品,然后有顧客點(diǎn)擊鏈接下單購買,購買金額進(jìn)入公司賬戶,然后我們只那金額的20%
答: ?你好;? 這個(gè)是沒有明確的文件的? 2;? ?你現(xiàn)在是看下 你是代收代付賺取差價(jià)? 還是說你買貨物來 銷售賺取差價(jià);? 因?yàn)?這個(gè)平臺(tái)? 還得看是你公司的還是誰名下的?? ??
公司賬戶轉(zhuǎn)給法定代表人個(gè)人賬戶是視同銷售繳納增值稅嗎,用途寫借款
答: 你好,借款不用視同銷售,不交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
自己公司研發(fā)的游戲在海外平臺(tái)的收入,收取到國內(nèi)的公司賬戶,需要繳納增值稅嗎
答: 您好,這個(gè)是需要的,需要

