9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

老師,我是合伙企業(yè),以前年度收到的投資款產(chǎn)生的利息錯(cuò)記成了利息收入,正確是記其他應(yīng)付款對(duì)嗎,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好,應(yīng)該是投資收益的,你們單位是對(duì)方企業(yè)的股東嗎?
老師你好:請(qǐng)問(wèn)以前年度掛錯(cuò)科目,把其他應(yīng)付款掛在了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在如何處理,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)前面分錄怎么寫(xiě)的 其他應(yīng)收款掛賬借方還是貸方的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,去年12月份用財(cái)政撥付的款支付養(yǎng)老金,今年1月份做賬會(huì)計(jì)分錄是:借:以前年度盈余調(diào)整,貸方科目是銀存,還是財(cái)政應(yīng)返還額度,或其他應(yīng)付款。謝了。
答: 你好,請(qǐng)明確一下您的企業(yè)性質(zhì)和執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度


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2022-02-23 16:54
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