
以前年度虛增工資,借:預(yù)提費(fèi)用-xx薪金,貸:其他應(yīng)付款;現(xiàn)需要沖減,該出什么分錄?
答: 借其他應(yīng)付款貸預(yù)提費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用不用了
你好,以前年度其他應(yīng)付款工資有剩余金額,現(xiàn)在想把賬調(diào)平,調(diào)賬分錄怎么做
答: 你要分析這筆款是什么原因造成的?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前年度的其他應(yīng)付款掛賬掛多了怎么處理
答: 你好,可以按原分錄紅字沖回,如果涉及損益類(lèi)科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目代替。


無(wú)翼D飛翔 追問(wèn)
2019-07-10 15:59
郭老師 解答
2019-07-10 16:03