
有關(guān)職工薪酬這塊,計(jì)提社保員工個人繳納部分,什么時候用其他應(yīng)收款什么時候用其他應(yīng)付款呢?
答: 一、正確的是計(jì)入其他應(yīng)收款,日常工作中存在錯誤的賬務(wù)處理計(jì)入其他應(yīng)付款。 二、具體的原因:社保都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,因此都是公司先墊支個人支付的社保費(fèi)用,發(fā)放工資時,再收回款項(xiàng)平賬。
大額醫(yī)療互助保險在其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么審計(jì)調(diào)整呢?調(diào)到其他應(yīng)收款再到職工薪酬?
答: 你好 是不是沒有從工資扣出
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想問一下3月份應(yīng)發(fā)工資是3000,但扣完個人代扣代繳社保公積金應(yīng)該是發(fā)放1500,但實(shí)際發(fā)放了2000,發(fā)放錯誤了,付3月份的工資的時候,差額做賬記為其他應(yīng)收款-個人社保500,因此發(fā)放4月份工資的時候做了調(diào)整,在4月份的實(shí)發(fā)工資中扣除500,然后記為貸方的應(yīng)付職工薪酬,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)發(fā)工資應(yīng)該是4000,所以5月份要補(bǔ)回去1000,這個科目我應(yīng)該怎么做,從付3月份工資憑證那張憑證開始做嘛?記為其他應(yīng)付款-工資差額?
答: 3月份的時候 借:管理費(fèi)用 3000 貸:其他應(yīng)付款-個人社保 1000 貸:銀行存款 2000


--夕顔* 追問
2022-02-23 11:36
玲老師 解答
2022-02-23 11:38