- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2022-02-19 23:10
您好,這個是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款
相關(guān)問題討論

沒有到票,只能暫估入庫
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款
然后到票后
借:原材料 負數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負數(shù)
借:原材料 貸:預(yù)付賬款
2018-12-03 10:13:08

你好 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2018-07-04 10:28:44

借原材料貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸銀存
2019-07-29 12:39:07

你好,
未收到發(fā)票商品暫估先入庫會計分錄
首先,購進了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫.
借 原材料
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
銷售的時候,確認銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是:
借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 原材料
后就是,當收到發(fā)票的時候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認購貨應(yīng)承擔(dān)的稅金,賬務(wù)處理是:
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
貸 原材料
最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是:
借 原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
貸 銀行存款
2020-08-02 19:39:06

您好
請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021-11-29 11:29:30
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粗心的水壺 追問
2022-02-20 08:35
粗心的水壺 追問
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小鎖老師 解答
2022-02-20 09:23