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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-02-19 23:10

您好,這個是  借 原材料  貸 應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款

粗心的水壺 追問

2022-02-20 08:35

發(fā)票到了呢

粗心的水壺 追問

2022-02-20 08:37

發(fā)票到之前,原材料領(lǐng)用了,并且用輔助核算

小鎖老師 解答

2022-02-20 09:23

發(fā)票到了就做沖銷,然后做一筆正常的

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沒有到票,只能暫估入庫 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 然后到票后 借:原材料 負數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負數(shù) 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
2018-12-03 10:13:08
你好 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2018-07-04 10:28:44
借原材料貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀存
2019-07-29 12:39:07
你好, 未收到發(fā)票商品暫估先入庫會計分錄 首先,購進了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫. 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 銷售的時候,確認銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 后就是,當收到發(fā)票的時候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認購貨應(yīng)承擔(dān)的稅金,賬務(wù)處理是: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是: 借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸 銀行存款
2020-08-02 19:39:06
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021-11-29 11:29:30
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