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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-27 21:59

你好
全款付的,發(fā)票沒來,借;預付賬款,貸;銀行存款
月底發(fā)票不來,暫估的分錄,借;原材料,貸;應付賬款——暫估

布丁 追問

2020-03-27 22:05

老師,可以把預付賬款改成應付賬款?暫估的分錄不變

鄒老師 解答

2020-03-27 22:07

你好,如果單位沒有設置預付賬款科目,那可以這樣做分錄
全款付的,發(fā)票沒來,借;應付賬款,貸;銀行存款
月底發(fā)票不來,暫估的分錄,借;原材料,貸;應付賬款——暫估

布丁 追問

2020-03-27 22:19

等發(fā)票來了以后就把暫估全沖嘛?

鄒老師 解答

2020-03-27 22:21

你好,把之前暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄

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相關問題討論
借原材料貸其他應付款 借其他應付款貸銀存
2019-07-29 12:39:07
沒有到票,只能暫估入庫 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:暫估應付款 然后到票后 借:原材料 負數(shù) 貸:暫估應付款 負數(shù) 借:原材料 貸:預付賬款
2018-12-03 10:13:08
你好 借;原材料 貸;應付賬款——暫估
2018-07-04 10:28:44
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021-11-29 11:29:30
你好,同學。 不需要,你只需要沖暫估的部分,然后按你那票部分入庫就可以的,領用這些不處理。
2020-01-31 13:21:26
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