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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-08-02 19:39

你好,
未收到發(fā)票商品暫估先入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄

首先,購(gòu)進(jìn)了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫(kù).

借 原材料

貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款

銷售的時(shí)候,確認(rèn)銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是:

借 銀行存款

貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:

借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

貸 原材料
后就是,當(dāng)收到發(fā)票的時(shí)候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認(rèn)購(gòu)貨應(yīng)承擔(dān)的稅金,賬務(wù)處理是:

借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

貸 原材料

最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是:

借 原材料

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

貸 銀行存款

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沒有到票,只能暫估入庫(kù) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 然后到票后 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
2018-12-03 10:13:08
你好 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2018-07-04 10:28:44
借原材料貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀存
2019-07-29 12:39:07
你好, 未收到發(fā)票商品暫估先入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄 首先,購(gòu)進(jìn)了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫(kù). 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 銷售的時(shí)候,確認(rèn)銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是: 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 后就是,當(dāng)收到發(fā)票的時(shí)候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認(rèn)購(gòu)貨應(yīng)承擔(dān)的稅金,賬務(wù)處理是: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是: 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款
2020-08-02 19:39:06
借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2017-07-22 12:31:22
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