老師,殘保金的基數(shù)涉及到的用人單位在職職工人數(shù), 問
那個(gè)是全年12月平均人數(shù) 答
老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問
可以這么做。但是,這個(gè)往來款屬于借款的話,需要約定利息 沒有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
老師,你好,電商稅是不是有改革了? 問
你好,中國(guó)沒有電商稅這個(gè)稅種 答
你好,老師,請(qǐng)問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購(gòu)貨方 問
可以下月才開專用發(fā)票給購(gòu)貨方 答
老師您好 想向您咨詢出庫(kù)退稅申報(bào)問題,一張出 問
你好,你這個(gè)最多也就給你退190輛了。還得看稅務(wù)局是不是同意。 答

我們采購(gòu)原材料 貨已入庫(kù) 錢已付 對(duì)方未開票。 借:原材料 貸:銀存 ,下個(gè)月才收到發(fā)票,下個(gè)月收到的時(shí)候需要做什么分錄?
答: 沒有到票,只能暫估入庫(kù) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 然后到票后 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
我們采購(gòu)原材料,已入庫(kù),發(fā)票未到款未付,怎么寫分錄
答: 你好 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
采購(gòu)原材料發(fā)票未到,做暫估入庫(kù)的整個(gè)分錄
答: 你好, 未收到發(fā)票商品暫估先入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄 首先,購(gòu)進(jìn)了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫(kù). 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 銷售的時(shí)候,確認(rèn)銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是: 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 后就是,當(dāng)收到發(fā)票的時(shí)候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認(rèn)購(gòu)貨應(yīng)承擔(dān)的稅金,賬務(wù)處理是: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是: 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款

