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送心意

小鈺老師

職稱初級會計師

2022-02-19 18:09

你好,就是加計抵減政策延期了,22年相關行業(yè)繼續(xù)加計抵扣10%和15%,也就是按票面進項^(1+10%/15%)

小鈺老師 解答

2022-02-19 18:09

你好,就是加計抵減政策延期了,22年相關行業(yè)繼續(xù)加計抵扣10%和15%,也就是按票面進項*(1+10%/15%)

胡錦婕 追問

2022-02-19 18:12

不明白,舉個例子

小鈺老師 解答

2022-02-19 18:13

也就是如果你是相關行業(yè),取得進項100塊,加計10%抵減,就可以抵110

胡錦婕 追問

2022-02-19 18:34

那我其他收益也多了

胡錦婕 追問

2022-02-19 18:34

什么行業(yè)

小鈺老師 解答

2022-02-19 18:35

生產、生活性服務業(yè)納稅人

小鈺老師 解答

2022-02-19 18:38

根據(jù)《 財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》 ( 財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)和《 國家稅務總局關于深化增值稅改革有關事項的公告》 ( 國家稅務總局公告2019年第14號)規(guī)定,增值稅加計抵減政策中所稱的生產、生活服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。

胡錦婕 追問

2022-02-19 18:48

我公司是一般人納稅人,是生產線纜的,可以嗎,提供四項服務的銷售額占全部銷售額的比重超過50%,請問可以適用加計抵減政策嗎?

小鈺老師 解答

2022-02-19 18:50

你好,如果提供四項服務超過50%享受政策

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
業(yè)務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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